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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 989 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Conta de Despesa: 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. 0,00 29.191,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. 29.191,89
30/01/2025 Referente Adiantamento 13º/2025 29.191,89
04/02/2025 Pagamento de Empenho 989/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.191,89
TOTAL 29.191,89 29.191,89 29.191,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.