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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1224 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇA - ANEL BUJÃO, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, LIMPA FREIO, OLEO 5W30 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão de 90.000 km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria de Saúde, conforme orçamento n° 83041 em anexo. 752,44 752,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 PEÇA - ANEL BUJÃO, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, LIMPA FREIO, OLEO 5W30 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão de 90.000 km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria de Saúde, conforme orçamento n° 83041 em anexo. 752,44
TOTAL 752,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 752,44