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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 225/75 R16 498,96 1.995,84
4.00 PPNEU 215/75 R17,5 radial liso, no mínimo 16 lonas Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de Pneus para o veículo Sprinter Placa JDK7J06 e Micro Onibus placa IQO 6G80, de uso da Secretaria de Saúde, conforme Ata de registro de Preços n° 47/2025. 594,99 2.379,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 PNEU 225/75 R16 PPNEU 215/75 R17,5 radial liso, no mínimo 16 lonas Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de Pneus para o veículo Sprinter Placa JDK7J06 e Micro Onibus placa IQO 6G80, de uso da Secretaria de Saúde, conforme Ata de registro de Preços n° 47/2025. 4.375,80
TOTAL 4.375,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.375,80