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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1507 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 8.172,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 8.172,40
25/02/2026 Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 8.172,40
27/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 Folha de Pagamento - 2003710SERVIDOR: JOSÉ CARLOS MOREIRA JANTSCH R$791,63–REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL FEVEREIRO/26, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. 791,63
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1507/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.380,77
TOTAL 8.172,40 8.172,40 8.172,40
SALDO A PAGAR 0,00