| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1507 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 | 8.172,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 | 8.172,40 | ||
| 25/02/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 | 8.172,40 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 Folha de Pagamento - 2003710SERVIDOR: JOSÉ CARLOS MOREIRA JANTSCH R$791,63–REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL FEVEREIRO/26, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 791,63 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1507/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.380,77 | ||
| TOTAL | 8.172,40 | 8.172,40 | 8.172,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||