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Última atualização realizada em 11/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 09/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇA - ANEL BUJÃO DO CARTER, FILTRO A/C, ODORIZADOR GRNADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, LIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO 5W30 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo ONIX JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde, para aquisição de materiais. 1.732,80 1.732,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2026 PEÇA - ANEL BUJÃO DO CARTER, FILTRO A/C, ODORIZADOR GRNADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, LIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO 5W30 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo ONIX JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde, para aquisição de materiais. 1.732,80
TOTAL 1.732,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.732,80