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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1763 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 NEUTROFER GOTAS 51,60 154,80
3.00 CEWIN GOTAS 8,41 25,23
3.00 DPREV 600UI 52,39 157,17
3.00 ZINCO 4mg/ml 27,45 82,35
1.00 PROVANCE MINI 32,51 32,51
1.00 TORAGESIC 20mg/ml 37,64 37,64
1.00 ONDASENTRONA 8mg/ml Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS PACIENTE APSS 45,39 45,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 NEUTROFER GOTAS CEWIN GOTAS DPREV 600UI ZINCO 4mg/ml PROVANCE MINI TORAGESIC 20mg/ml ONDASENTRONA 8mg/ml Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS PACIENTE APSS 535,09
10/03/2026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE APSS Conforme Nota Fiscal Nº 77/2685; REF. EMPENHO 1763/2026 - Comercio de Medicamentos Brair Ltda 535,09
TOTAL 535,09 535,09 0,00
SALDO A PAGAR 535,09

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/03/2026 6,42 998/2026 A Lançar
TOTAL   6,42