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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - CHAVEIRO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas cpm prestação de serviços de chaveiro em conformidade com os orçamentos em anexo. Orçamento n° 8123,7324,7366,7387,7399,7460,7490,7860,7533. 757,00 757,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 SERVIÇO - CHAVEIRO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas cpm prestação de serviços de chaveiro em conformidade com os orçamentos em anexo. Orçamento n° 8123,7324,7366,7387,7399,7460,7490,7860,7533. 757,00
24/03/2026 Serviços de chaveiro em conformidade com os orçamentos em anexo, nº 8123, 7324, 7366, 7387, 7399, 7460, 7490, 7860, 7533, solicitado pela Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/44; REF. EMPENHO 2098/2026 - CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA 757,00
TOTAL 757,00 757,00 0,00
SALDO A PAGAR 757,00