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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2155 Data de lançamento: 17/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Conector alumínio c/1 paraf. Simples 3,40 680,00
1000.00 Conector Derivação Perfurante 70mm 4,14 4.140,00
50.00 Isolador olhal Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção das vias públicas. 4,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2026 Conector alumínio c/1 paraf. Simples Conector Derivação Perfurante 70mm Isolador olhal Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção das vias públicas. 5.020,00
TOTAL 5.020,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.020,00