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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 345 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
87.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. 23,50 2.044,50
6.15 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. 25,19 154,92
19.50 Serviços técnicos profissionais de soldador, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços técnicos profissionais para manutenção dos postos de saúde, conforme Ata de Registros de Preços nº 02/2025. 27,93 544,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Serviços técnicos profissionais de soldador, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços técnicos profissionais para manutenção dos postos de saúde, conforme Ata de Registros de Preços nº 02/2025. 2.744,06
TOTAL 2.744,06 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.744,06