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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 368 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral - Aquisição de peças necessárias para segurança e bom funcionamento dos elevadores do Centro Administrativo. Finalidade: Aquisição de peças necessárias para segurança e bom funcionamento dos elevadores do Centro Administrativo. 2.100,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral - Aquisição de peças necessárias para segurança e bom funcionamento dos elevadores do Centro Administrativo. Finalidade: Aquisição de peças necessárias para segurança e bom funcionamento dos elevadores do Centro Administrativo. 2.100,00
TOTAL 2.100,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.100,00