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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 385 Data de lançamento: 19/01/2026
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. Exercício 2025. 19/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO / PAROBÉ 20/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 22/12/2025 - TEUTONIA / ESTRELA / LAJEADO 23/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 24/12/2025 - TEUTONIA 26/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 27/12/2025 - PORTO ALEGRE 29/12/2025 - PASSO FUNDO 30/12/2025 - LAJEADO 55,63 500,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2026 Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. Exercício 2025. 19/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO / PAROBÉ 20/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 22/12/2025 - TEUTONIA / ESTRELA / LAJEADO 23/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 24/12/2025 - TEUTONIA 26/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 27/12/2025 - PORTO ALEGRE 29/12/2025 - PASSO FUNDO 30/12/2025 - LAJEADO 500,67
19/01/2026 Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. Exercício 2025. 19/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO / PAROBÉ 20/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 22/12/2025 - TEUTONIA / ESTRELA / LAJEADO 23/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 24/12/2025 - TEUTONIA 26/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 27/12/2025 - PORTO ALEGRE 29/12/2025 - PASSO FUNDO 30/12/2025 - LAJEADO 500,67
21/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000385/2026 ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA - 2017722 500,67
TOTAL 500,67 500,67 500,67
SALDO A PAGAR 0,00