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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 428 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS 1.281,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS 1.281,23
20/01/2026 ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS 1.281,23
21/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2026 Folha de Pagamento - 2003710 1.281,23
TOTAL 1.281,23 1.281,23 1.281,23
SALDO A PAGAR 0,00