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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 659 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 1.343,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 1.343,09
28/01/2026 Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 1.343,09
29/01/2026 Pagamento de Empenho 659/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.343,09
TOTAL 1.343,09 1.343,09 1.343,09
SALDO A PAGAR 0,00