| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | TRABALHO | ||||
| Subfunção: | FOMENTO AO TRABALHO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 | 722,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 | 722,01 | ||
| 28/01/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 | 722,01 | ||
| TOTAL | 722,01 | 722,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 722,01 | |||