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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 893 Data de lançamento: 02/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: FARMACIA BASICA - RS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, de acordo com o Pregão Eletrônico n° 10/2025. Para uso da Secretaria de Saúde, Postos de Saúde, Caps e Farmácia Básica. 194,49 1.944,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2026 PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, de acordo com o Pregão Eletrônico n° 10/2025. Para uso da Secretaria de Saúde, Postos de Saúde, Caps e Farmácia Básica. 1.944,90
TOTAL 1.944,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.944,90