Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3151 |
25/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
10.710,00 |
0,00 |
0,00 |
3154 |
25/04/2025 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS |
849,00 |
0,00 |
0,00 |
3155 |
25/04/2025 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
284,73 |
0,00 |
0,00 |
3156 |
25/04/2025 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
21.449,60 |
0,00 |
0,00 |
3162 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
181,56 |
181,56 |
13,61 |
3163 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
3.857,02 |
3.857,02 |
0,00 |
3164 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
907,53 |
907,53 |
68,06 |
3165 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
1.739,44 |
1.739,44 |
0,00 |
3166 |
29/04/2025 |
INSS |
161,61 |
161,61 |
4,33 |
3167 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
719,58 |
719,58 |
0,00 |
3179 |
29/04/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
15.000,00 |
7.500,00 |
0,00 |
3180 |
29/04/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
3181 |
29/04/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
3228 |
30/04/2025 |
Rtr Clinica de Odontologia e Fisioterapia Ltda |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
3230 |
30/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
663,00 |
0,00 |
0,00 |
3232 |
30/04/2025 |
KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3258 |
02/05/2025 |
ROBERTA CARVALHO DOS SANTOS |
278,15 |
55,63 |
0,00 |
3269 |
02/05/2025 |
CONCEPT TRANSPORTES PARA VEÍCULOS LTDA |
8.980,00 |
4.490,00 |
0,00 |
3274 |
02/05/2025 |
INSS |
1.816,08 |
1.816,08 |
0,00 |
3276 |
02/05/2025 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
1.947,05 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
187.294,35 |
91.428,45 |
86,00 |