| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 108/2022 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 957/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 08/12/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 08/12/2022 |
| Vigência: | 08/12/2022 à 07/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de materiais de construção, para atender as necessidades do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo I do edital – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. |
| Contratado: | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 07.823.465/0001-91 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 08/12/2022 | 07/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 08/12/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1044/2023 |
| Valor: | R$ 20.241,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1045/2023 |
| Valor: | R$ 8.049,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1683/2023 |
| Valor: | R$ 76,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1867/2023 |
| Valor: | R$ 62,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2361/2023 |
| Valor: | R$ 145,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Programa: | SERVICOS DE TRANSITO |
| Projeto/Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2609/2023 |
| Valor: | R$ 465,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2809/2023 |
| Valor: | R$ 117,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2815/2023 |
| Valor: | R$ 6.794,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2816/2023 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2818/2023 |
| Valor: | R$ 1.117,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BASICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4073/2023 |
| Valor: | R$ 121,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4267/2023 |
| Valor: | R$ 7.266,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | ENSINO REGULAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5393/2023 |
| Valor: | R$ 14,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8751/2023 |
| Valor: | R$ 5.250,00 |