Documento: | Ata |
Número/Ano: | 37/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 9/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 16/03/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 16/03/2023 |
Vigência: | 16/03/2023 à 15/03/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, visando aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado, eletrodomésticos, equipamentos e materiais para cozinha, a fim de atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino do município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. |
Contratado: | MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
CNPJ/CPF: | 47.607.630/0001-92 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 16/03/2023 | 15/03/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Contrato | 16/03/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2392/2023 |
Valor: | R$ 2.771,58 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3437/2023 |
Valor: | R$ 960,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4047/2023 |
Valor: | R$ 4.823,16 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4126/2023 |
Valor: | R$ 768,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 343/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 454/2024 |
Valor: | R$ 768,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 479/2024 |
Valor: | R$ 960,00 |