Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 37/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 22/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 20/04/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 20/04/2023 |
Vigência: | 20/04/2023 à 19/04/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta dos resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e residenciais na área urbana do Município de Taquari, de forma convencional, bem como o transporte dos mesmos até o destino final, em Aterro Sanitário contratado pelo Município, nos termos do Projeto Básico, Planilha de Custos e Mapas, que constituem, respectivamente, os anexos I, II e III do edital e que passam a fazer parte integrante do mesmo. |
Contratado: | Urban Serviços e Transpotes LTDA |
CNPJ/CPF: | 12.964.775/0001-66 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARILIA JULIANO SOUZA | Fiscal | 20/04/2023 | 19/04/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | Parecer 05/2024 - Valor Reajuste Termo Aditivo 2 | 12/04/2024 | Download |
Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 12/04/2024 | Download | |
Outros | Outros documentos | Pareceres concessão reequilíbrio - TA I | 05/03/2024 | Download |
Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 05/03/2024 | Download | |
Outros | Outros documentos | GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | 28/04/2023 | Download |
Outros | Súmula do contrato | 28/04/2023 | Download | |
Outros | Contrato | 20/04/2023 | Download | |
Outros | Outros documentos | 20/04/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2860/2023 |
Valor: | R$ 633.166,67 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8516/2023 |
Valor: | R$ 131.000,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 56/2024 |
Valor: | R$ 532.098,54 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2806/2024 |
Valor: | R$ 1.274.041,80 |