Documento: | Ata |
Número/Ano: | 60/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 6/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 11/05/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 11/05/2023 |
Vigência: | 11/05/2023 à 10/05/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisição futura de materiais de limpeza em geral, destinados às Escolas da Rede Municipal e às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. |
Contratado: | DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF: | 45.413.282/0001-97 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 11/05/2023 | 10/05/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 11/05/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3589/2023 |
Valor: | R$ 1.720,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3619/2023 |
Valor: | R$ 282,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3670/2023 |
Valor: | R$ 22,02 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3953/2023 |
Valor: | R$ 30,40 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3954/2023 |
Valor: | R$ 14,35 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3957/2023 |
Valor: | R$ 106,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4120/2023 |
Valor: | R$ 2.291,20 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4252/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MMUNICI |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5299/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 7421/2023 |
Valor: | R$ 195,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 7453/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 111/2024 |
Valor: | R$ 1.870,50 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | PSB AÇÕES COMBATE AO COVID-19 |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1704/2024 |
Valor: | R$ 1.411,08 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2183/2024 |
Valor: | R$ 366,60 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2194/2024 |
Valor: | R$ 186,40 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3400/2024 |
Valor: | R$ 920,70 |