| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 64/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 6/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/05/2023 |
| Vigência: | 11/05/2023 à 10/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisição futura de materiais de limpeza em geral, destinados às Escolas da Rede Municipal e às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. |
| Contratado: | KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 27.403.752/0001-50 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 11/05/2023 | 10/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 11/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3966/2023 |
| Valor: | R$ 86,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4262/2023 |
| Valor: | R$ 92,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MMUNICI |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5200/2023 |
| Valor: | R$ 311,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 151/2024 |
| Valor: | R$ 103,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PSB AÇÕES COMBATE AO COVID-19 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1708/2024 |
| Valor: | R$ 346,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2188/2024 |
| Valor: | R$ 70,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3474/2024 |
| Valor: | R$ 35,00 |