Documento: | Ata |
Número/Ano: | 69/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 6/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 11/05/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 11/05/2023 |
Vigência: | 11/05/2023 à 10/05/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisição futura de materiais de limpeza em geral, destinados às Escolas da Rede Municipal e às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. |
Contratado: | X2 AGRO E TRANSPORTES LTDA |
CNPJ/CPF: | 38.144.675/0001-87 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 11/05/2023 | 10/05/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 11/05/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3704/2023 |
Valor: | R$ 47,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4257/2023 |
Valor: | R$ 282,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MMUNICI |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5296/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 7914/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 132/2024 |
Valor: | R$ 117,50 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2191/2024 |
Valor: | R$ 1.175,00 |