| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 71/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 91/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 27/07/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/07/2023 |
| Vigência: | 27/07/2023 à 26/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para fornecimento de serviços mecânicos em geral, para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes nos Anexos: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO e X – LISTAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI/2023, partes integrantes do edital. |
| Contratado: | MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 91.644.716/0001-87 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 27/07/2023 | 26/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 27/07/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6454/2023 |
| Valor: | R$ 25.924,01 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6458/2023 |
| Valor: | R$ 10.514,45 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7942/2023 |
| Valor: | R$ 2.977,49 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8080/2023 |
| Valor: | R$ 22.413,77 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8535/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 470/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 489/2024 |
| Valor: | R$ 43.839,08 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 551/2024 |
| Valor: | R$ 845,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1793/2024 |
| Valor: | R$ 11.709,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2970/2024 |
| Valor: | R$ 13.705,91 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4305/2024 |
| Valor: | R$ 2.400,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5060/2024 |
| Valor: | R$ 2.953,00 |