Documento: | Ata |
Número/Ano: | 97/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 120/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 12/09/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 12/09/2023 |
Vigência: | 12/09/2023 à 11/09/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para fornecimento de mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes nos Anexos: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO e X – TERMO DE REFERÊNCIA, partes integrantes do edital. |
Contratado: | A M S MOTOSERRAS LTDA |
CNPJ/CPF: | 00.379.344/0001-53 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 12/09/2023 | 11/09/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 13/09/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8044/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8534/2023 |
Valor: | R$ 7.450,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 468/2024 |
Valor: | R$ 19.966,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 550/2024 |
Valor: | R$ 7.450,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 944/2024 |
Valor: | R$ 2.980,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1853/2024 |
Valor: | R$ 7.450,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2884/2024 |
Valor: | R$ 12.992,80 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2885/2024 |
Valor: | R$ 7.003,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3019/2024 |
Valor: | R$ 7.450,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4458/2024 |
Valor: | R$ 7.450,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4675/2024 |
Valor: | R$ 14.974,50 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5727/2024 |
Valor: | R$ 7.152,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6312/2024 |
Valor: | R$ 7.450,00 |