Documento: | Ata |
Número/Ano: | 120/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 148/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 08/11/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 08/11/2023 |
Vigência: | 08/11/2023 à 07/11/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras e parceladas de recarga de gás liquefeito de petróleo – GLP, P13 e P45, de botijões e água mineral sem gás, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e demais secretarias do município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no ANEXO I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, parte integrante do edital. |
Contratado: | RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
CNPJ/CPF: | 07.917.942/0002-69 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 08/11/2023 | 07/11/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 08/11/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8031/2023 |
Valor: | R$ 539,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8035/2023 |
Valor: | R$ 5.504,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8092/2023 |
Valor: | R$ 1.890,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8114/2023 |
Valor: | R$ 368,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8190/2023 |
Valor: | R$ 360,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8519/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8572/2023 |
Valor: | R$ 273,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 144/2024 |
Valor: | R$ 3.890,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 145/2024 |
Valor: | R$ 23.360,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 146/2024 |
Valor: | R$ 210,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 204/2024 |
Valor: | R$ 1.314,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 295/2024 |
Valor: | R$ 210,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 511/2024 |
Valor: | R$ 420,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 513/2024 |
Valor: | R$ 420,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 905/2024 |
Valor: | R$ 210,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1371/2024 |
Valor: | R$ 630,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1720/2024 |
Valor: | R$ 2.010,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2034/2024 |
Valor: | R$ 292,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2179/2024 |
Valor: | R$ 420,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2566/2024 |
Valor: | R$ 630,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4071/2024 |
Valor: | R$ 1.050,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4072/2024 |
Valor: | R$ 630,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4390/2024 |
Valor: | R$ 24.440,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4982/2024 |
Valor: | R$ 2.470,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4992/2024 |
Valor: | R$ 630,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6118/2024 |
Valor: | R$ 1.419,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6924/2024 |
Valor: | R$ 23.650,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 7396/2024 |
Valor: | R$ 2.100,00 |