| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 104/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 90/2024 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 07/10/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/10/2024 |
| Vigência: | 07/10/2024 à 07/10/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisições futuras de produtos de limpeza e higienização destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, do edital. |
| Contratado: | Berlim Indústria de Papeis LTDA |
| CNPJ/CPF: | 45.035.590/0001-26 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 07/10/2024 | 07/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 07/10/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6890/2024 |
| Valor: | R$ 3.700,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6959/2024 |
| Valor: | R$ 256,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7336/2024 |
| Valor: | R$ 569,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1202/2025 |
| Valor: | R$ 1.820,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2126/2025 |
| Valor: | R$ 570,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2627/2025 |
| Valor: | R$ 285,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2896/2025 |
| Valor: | R$ 2.105,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BASICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3326/2025 |
| Valor: | R$ 3.985,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5108/2025 |
| Valor: | R$ 684,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5830/2025 |
| Valor: | R$ 1.368,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6156/2025 |
| Valor: | R$ 570,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6520/2025 |
| Valor: | R$ 2.845,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6552/2025 |
| Valor: | R$ 2.504,00 |