Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 32/2022 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 831/2022 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 07/04/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 07/04/2022 |
Vigência: | 18/03/2022 à 17/03/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 2/PEDRO PEREIRA MACHADO |
Contratado: | DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: | 13.812.346/0001-36 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 18/03/2022 | 17/03/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 13/05/2024 | Download | |
Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 14/03/2024 | Download | |
Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 14/03/2024 | Download | |
Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 17/03/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 06/05/2022 | Download | |
Outros | Contrato | 07/04/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1539/2022 |
Valor: | R$ 129.893,40 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1385/2023 |
Valor: | R$ 8.303,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2038/2023 |
Valor: | R$ 62.091,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB 70% |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5073/2023 |
Valor: | R$ 56.381,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6619/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Programa: | ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 7054/2023 |
Valor: | R$ 29.261,70 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | TRANSP. ESCOLAR UNIÃO - PNATE (INFANTIL) |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1272/2024 |
Valor: | R$ 14.274,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1874/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2120/2024 |
Valor: | R$ 24.265,80 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - PNATE (ENS.MÉDIO) |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2121/2024 |
Valor: | R$ 3.568,50 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | TRANSP. ESCOLAR UNIÃO - PNATE (INFANTIL) |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2122/2024 |
Valor: | R$ 11.419,20 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE (ENS.FUNDAM.) |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2123/2024 |
Valor: | R$ 3.568,50 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 3498/2024 |
Valor: | R$ 42.822,00 |