Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
477 |
28/01/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
651,96 |
651,96 |
651,96 |
876 |
04/03/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
224,95 |
224,95 |
224,95 |
1192 |
01/04/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
392,90 |
392,90 |
392,90 |
1557 |
06/05/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
1807 |
24/05/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
475,95 |
475,95 |
475,95 |
2250 |
27/06/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
813,65 |
813,65 |
813,65 |
2667 |
28/07/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
527,90 |
527,90 |
527,90 |
3428 |
01/10/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
3796 |
25/10/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
514,00 |
514,00 |
514,00 |
4286 |
01/12/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
4493 |
14/12/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
Sub-total |
5.733,31 |
5.733,31 |
5.733,31 |
Total |
5.733,31 |
5.733,31 |
5.733,31 |