Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1063 |
Data de lançamento: |
18/03/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3319.01.10.10.10.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
17.627,76 |
17.627,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2011 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
17.627,76 |
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18/03/2011 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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17.627,76 |
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18/03/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-2.715,28 |
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18/03/2011 |
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-2.715,28 |
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30/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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14.912,48 |
TOTAL |
14.912,48 |
14.912,48 |
14.912,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.