Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: CIRURGICA MASTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1114 |
Data de lançamento: |
18/03/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3339.03.01.00.00.00 - Material odontologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
980,60 |
980,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
980,60 |
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26/04/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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980,60 |
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26/04/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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575,10 |
26/04/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-405,50 |
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12/05/2011 |
Pagamento de material odontológico para Unidade Básica de Saúde. |
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257,50 |
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18/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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257,50 |
01/07/2011 |
Pagamento de material odontológico. |
|
148,00 |
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08/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
148,00 |
TOTAL |
980,60 |
980,60 |
980,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.