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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 18/03/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CASE, CFE NF ANEXA. 187,40 187,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CASE, CFE NF ANEXA. 187,40
05/04/2011 Liquidação de empenho nesta data 187,40
05/04/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 187,40
TOTAL 187,40 187,40 187,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.