Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: EDSON ALBERTO JUNGES - MILLENIUM INFORM. SUPR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1208 |
Data de lançamento: |
30/03/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. |
4.722,90 |
4.722,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2011 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. |
4.722,90 |
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16/06/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.818,00 |
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16/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.818,00 |
26/07/2011 |
Pagamento de toners e cartuchos de tinta. |
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1.904,90 |
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13/09/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.904,90 |
TOTAL |
4.722,90 |
4.722,90 |
4.722,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.