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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1334 Data de lançamento: 11/04/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA INM 3851. 795,00 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA INM 3851. 795,00
29/04/2011 Liquidação de empenho nesta data 795,00
29/04/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.