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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 140 Data de lançamento: 06/01/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS CAMINHÕES PLACAS INM 6726, INM 6743 E INM 6733, CFE NF Nº 9623, 9624, 9627 E 9628. 2.148,50 2.148,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS CAMINHÕES PLACAS INM 6726, INM 6743 E INM 6733, CFE NF Nº 9623, 9624, 9627 E 9628. 2.148,50
12/01/2011 Liquidação de empenho nesta data 2.148,50
12/01/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 2.148,50
TOTAL 2.148,50 2.148,50 2.148,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.