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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: J. M. D. AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1431 Data de lançamento: 20/04/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL. 742,00 742,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2011 PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL. 742,00
04/05/2011 Liquidação de empenho nesta data 742,00
04/05/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 742,00
TOTAL 742,00 742,00 742,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.