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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: KELLY APARECIDA DA SILVA PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1567 Data de lançamento: 25/04/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3339.03.91.70.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA CASE, CFE NF Nº 198. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA CASE, CFE NF Nº 198. 60,00
04/05/2011 Liquidação de empenho nesta data 60,00
04/05/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.