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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: J. M. D. AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1598 Data de lançamento: 28/04/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: EXPOSIÇÕES E EVENTOS
Conta de Despesa: 3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ARTE DO MATERIAL IMPRESSO DA 4ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 208. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2011 PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ARTE DO MATERIAL IMPRESSO DA 4ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 208. 500,00
10/05/2011 Liquidação de empenho nesta data 500,00
10/05/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.