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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: LIGIA GRAZIELA ALTHAUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 12/05/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS
Conta de Despesa: 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALTO DO JACUÍ CFE REQ. Nº 2496, DIVULGAÇÃO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2011 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALTO DO JACUÍ CFE REQ. Nº 2496, DIVULGAÇÃO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. 80,00
17/05/2011 Liquidação de empenho nesta data 80,00
17/05/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.