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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: FR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1891 Data de lançamento: 27/05/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO/TRE
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3449.05.22.40.00.00 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA, CFE NF Nº 215935. 1.490,00 1.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA, CFE NF Nº 215935. 1.490,00
03/06/2011 Liquidação de empenho nesta data 1.490,00
03/06/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 1.490,00
TOTAL 1.490,00 1.490,00 1.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.