Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: FR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
27/05/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO/TRE |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3449.05.22.40.00.00 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA, CFE NF Nº 215935. |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA, CFE NF Nº 215935. |
1.490,00 |
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03/06/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.490,00 |
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03/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.490,00 |
TOTAL |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.