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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 03/01/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa: 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. Nº 2397, ACOMPANHAR MENOR ADOLESCENTE ATÉ ABRIGO. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2011 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. Nº 2397, ACOMPANHAR MENOR ADOLESCENTE ATÉ ABRIGO. 80,00
05/01/2011 Liquidação de empenho nesta data 80,00
05/01/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.