Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: SEBRAE - RS SERV.APOIO A MICROS E PEQ. EMPRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1946 |
Data de lançamento: |
30/05/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3339.03.97.90.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE CURSO DO SEBRAE "OFICINA ADMINISTRANDO O FLUXO DE CAIXA". |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2011 |
PAGAMENTO DE CURSO DO SEBRAE "OFICINA ADMINISTRANDO O FLUXO DE CAIXA". |
600,00 |
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08/06/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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200,00 |
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08/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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200,00 |
16/12/2011 |
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-400,00 |
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TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.