Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2017 |
Data de lançamento: |
07/06/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
581,51 |
581,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
581,51 |
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08/07/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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581,51 |
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08/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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581,51 |
TOTAL |
581,51 |
581,51 |
581,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.