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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2085 Data de lançamento: 13/06/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS, CFE NF Nº 3931. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS, CFE NF Nº 3931. 160,00
28/06/2011 Liquidação de empenho nesta data 160,00
28/06/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.