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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Data de lançamento: 17/06/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3339.03.92.10.00.00 - Manutencao e conservacao de estradas e vias
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROMPEDOR, CFE NF ANEXA. 2.360,00 2.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROMPEDOR, CFE NF ANEXA. 2.360,00
19/07/2011 Liquidação de empenho nesta data 2.360,00
19/07/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 2.360,00
TOTAL 2.360,00 2.360,00 2.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.