| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 14/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 4.654,93 | 4.654,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2011 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 4.654,93 | ||
| 24/01/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 4.654,93 | ||
| 24/01/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.654,93 | ||
| TOTAL | 4.654,93 | 4.654,93 | 4.654,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||