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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2246 Data de lançamento: 22/06/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPP 0054, CFE NF Nº 1270. 792,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPP 0054, CFE NF Nº 1270. 792,00
08/07/2011 Liquidação de empenho nesta data 792,00
08/07/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 792,00
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.