Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
11/07/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3339.03.97.70.00.00 - Vigilancia ostensiva e monitorada |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA. |
624,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2011 |
REF. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA. |
624,00 |
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03/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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104,00 |
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03/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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104,00 |
20/12/2011 |
Pagamento de manutenção e monitoramento do sistema de alarme. |
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520,00 |
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22/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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520,00 |
TOTAL |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.