Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2589 |
Data de lançamento: |
25/07/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E OUTRAS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2011 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E OUTRAS. |
300,00 |
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27/07/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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300,00 |
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27/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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300,00 |
04/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-134,65 |
04/08/2011 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
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-134,65 |
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04/08/2011 |
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-134,65 |
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TOTAL |
165,35 |
165,35 |
165,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.