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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2590 Data de lançamento: 25/07/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3339.03.02.10.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NDA FAMÍLIA, CFE NF Nº 354. 224,70 224,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NDA FAMÍLIA, CFE NF Nº 354. 224,70
03/08/2011 Liquidação de empenho nesta data 224,70
03/08/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 224,70
TOTAL 224,70 224,70 224,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.