Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
08/08/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3339.03.95.90.00.00 - Servicos de audio, video e foto |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO, COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DE EVENTO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386, CFE NF Nº 134. |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2011 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO, COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DE EVENTO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386, CFE NF Nº 134. |
2.400,00 |
|
|
24/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.400,00 |
|
24/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.400,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.